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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230013
Data de emissão 30/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Ação MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPACOS PUBLICOS
Valor Empenhado R$ 4.088,03
Valor Liquidado R$ 4.088,03
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***613113**
Dados do Credor
Nome do Credor CONSTRUCASA COMERCIO E SERVICO MATERIAL DE CONSTRU
CPF/CNPJ ***925800001**
Endereço R TAUMATURGO AZEVEDO, 60, ESTACAO, CEP:64750000
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Infra-Estrutura Urbana
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2022 9 1 4.088,03
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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