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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230017
Data de emissão 30/12/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E FI
Ação AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA
Valor Empenhado R$ 5.076,18
Valor Liquidado R$ 5.076,18
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA 126 180 E 4 24. U.C.: 301014-7.
CPF do Ordenador ***613113**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHAO, 759, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Encargos Especias
Subfunção Serviço da Dívida Interna
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Principal da Dívida Contratual Resgatado
Natureza da Despesa Amortização da Dívida
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA 126 180 E 4 24. U.C.: 301014-7.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2021 9 1 5.076,18
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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