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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1111056
Data de emissão 11/11/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
Ação MANUTENCAO E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
Valor Empenhado R$ 4.480,00
Valor Liquidado R$ 4.480,00
Valor Pago R$ 4.480,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR ISADORA TELES SOARES BESERRA MACHADO E OUTROS, REFERENTE A SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O CORONAVIRUS.
CPF do Ordenador ***642483**
Dados do Credor
Nome do Credor ISADORA TELES SOARES BESERRA
CPF/CNPJ ***926113**
Endereço RUA JOAO CHICO, 1590, MANGUINHA, CEP:
Cidade FLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR ISADORA TELES SOARES BESERRA MACHADO E OUTROS, REFERENTE A SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O CORONAVIRUS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/11/2021 9 1 4.480,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
23/11/2021 4.480,00