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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1030003
Data de emissão 30/10/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Valor Empenhado R$ 3.138,00
Valor Liquidado R$ 3.138,00
Valor Pago R$ 3.138,00
Subelemento de Despesa MATERIAL DE EXPEDIENTE
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***356173**
Dados do Credor
Nome do Credor CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA
CPF/CNPJ ***424770001**
Endereço AV MARECHAL DEDORO, 736, CENTRO, CEP:64750000
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
18/11/2021 9 1 3.138,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
18/11/2021 3.138,00