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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 405017
Data de emissão 05/04/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
Ação MANUT. DA SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 350,00
Valor Liquidado R$ 350,00
Valor Pago R$ 350,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A INSTITUICOES ESTADUAIS EM TERESINA-PI. PERIODO: 05 E 06 04 2021.
CPF do Ordenador ***356173**
Dados do Credor
Nome do Credor MARIDALVA TERESINHA CAMPOS
CPF/CNPJ ***664143**
Endereço CHACARA BERTOLDO, 0, ARAPIRACA, CEP:
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A INSTITUICOES ESTADUAIS EM TERESINA-PI. PERIODO: 05 E 06 04 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
05/04/2021 9 1 350,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
13/04/2021 350,00