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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 113001
Data de emissão 13/01/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO
Valor Empenhado R$ 570,43
Valor Liquidado R$ 570,43
Valor Pago R$ 570,43
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***201054**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHAO, 759, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/01/2021 9 1 570,43
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/01/2021 570,43