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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 108008
Data de emissão 08/01/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA
Ação MANUT. DA SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 700,00
Valor Liquidado R$ 700,00
Valor Pago R$ 700,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM EM TERESINA-PI. PERIODO: 08 E 09 01 2021.
CPF do Ordenador ***356173**
Dados do Credor
Nome do Credor ROSANGELA MARIA DA SILVA COELHO
CPF/CNPJ ***356173**
Endereço AV. MARECHAL DEODORO 1º ANDAR, 393, CENTRO, CEP:64750000
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM EM TERESINA-PI. PERIODO: 08 E 09 01 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/01/2021 9 1 700,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
14/01/2021 700,00